貴社のビジネスに最適化された専門的な会計・税務サービス。法令遵守を徹底しながら、業務効率を最大化します。
法令遵守で安心を。リスクを回避し、成長に集中。
コンプライアンスは単なる法的義務ではなく、事業を守り、信頼を築く基盤です。Stars Bridgeは、その手続きをシンプルにし、安心して経営できる環境を整えます。
✅ 適正な記録保存: 会社法(1967年)および所得税法(1947年)に基づき、企業は5年間の正確な帳簿保存が義務付けられています。
✅ 罰則回避:不履行は最大5,000ドルの罰金または最長12か月の禁固刑につながる可能性があります。
✅ 会計から税務申告まで:帳簿管理から申告まで、正確かつ期限厳守で対応。
✅ 常時監査対応体制:突発的なリスクにも揺るがない安心サポート。
✅ 多数の企業に選ばれてきた信頼:高い信頼性とコスト効率を兼ね備えたコンプライアンス支援。
正確で整理された記録で、より良い経営判断を。
記帳は健全な財務管理の基盤です。常に最新の記録を保つことで、自信を持って意思決定ができます。
✅ タイムリーな記帳:毎月または四半期ごとに取引を記録・照合し、常に最新状態を維持。
✅ 監査・税務・規制基準を満たす帳簿管理を実現。
✅ スタートアップから成長企業まで、規模やニーズに合わせて対応可能。
✅ ミスのないレポート作成:請求書漏れや残高不一致を防止。
✅ 一目で分かる財務状況:キャッシュフローや収益性を整理されたレポートで把握。
四半期ごとに正確かつ期限内のGST申告をサポート。
GST登録済み企業にとって、正確かつ期限内の申告は不可欠です。当社が確実に対応します。
✅ 四半期ごとのGST申告(F5)を作成・提出し、仕入税額・売上税額の照合も対応。
✅ 非課税・免税取引の正確な分類で適切なGST処理を実施。
✅ IRAS対応:遅延罰則や過少申告による利息を回避。
✅ 登録要否や仕入税控除のタイミングなども随時アドバイス。
✅ IRAS監査に備えた完全なGSTドキュメント管理。
早期の税務申告で、コンプライアンスと安心を確保。
ECI(推定課税所得)の申告は法人税コンプライアンスにおける重要ステップです。当社が期限内に正確に対応します。
✅ 申告期限のルール:決算日から3か月以内にECI申告(免除条件あり)が必要です。
✅ 期限超過防止:未申告はIRASによる推定課税や延滞罰則の対象に。
✅ 最新の財務データに基づく正確な推定所得計算で、最適な税務計画を実現。
✅ 免除判定:売上高500万ドル以下かつECI=0の場合の免除適用も確認。
✅ スムーズな最終申告へ:精度の高いECI申告が、安心かつ効率的な本申告につながります。
高額な監査費用なしで、財務状況をクリアに把握
非監査の財務報告書は、法定監査の煩雑さやコストをかけずに、自社の財務健全性を明確に示します。
✅ 賢くコスト削減:フル監査の費用をかけずに主要な財務インサイトを入手。内部レビュー、銀行提出、株主総会用に最適。
✅ 法令順守:監査免除対象の企業でも、FRSに準拠した財務諸表作成は必須です。
✅ 罰則回避:不備や不遵守はACRAやIRASによる罰金や行政措置の対象に。
✅ 専門性と正確性:タイムリーで信頼できる報告書を作成し、申告や意思決定に活用可能。
✅ 総会・税務対応:株主総会や法人税申告に合わせた形式で作成します。
正確かつストレスフリー、法令に則った税務申告
法人税のコンプライアンスは不可欠ですが、手間に感じる必要はありません。私たちが高い精度と専門性をもってシンプルにします。
✅ 法人税算定フルサポート:控除、免税、リベートをすべて反映し、課税所得を正確に算出。
✅ 最新規制に対応:IRASの最新ガイドラインや税制改正に即応。
✅ 罰則なしの申告:遅延や誤申告による罰金・訴追を回避。
✅ ワンストップ対応:Form C-S/Cの作成から申告まで一括代行。
✅ 信頼の税務パートナー:毎年数百の中小企業が、当社に正確かつ期限内の申告を依頼しています。
当社のアカウンタントにお任せください!
規制に沿った財務記録を維持。
収益・支出・キャッシュフローを把握し、収益性と戦略性を強化。
整理された財務データで、金融機関や投資家との関係を構築。
正確な税務申告で透明性の高い企業イメージを確立。
Stars Bridgeの信頼と実績
16年を超える経験から、シンガポール規制を熟知しています。
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(Includes FREE GST Filing & No Accounting Software Fees)
四半期ごとのGST申告込みのサービスです!
IRASへの申告が必須です!
ご不明点はありますか?シンガポールのビジネスオーナーからよく寄せられる質問をまとめました。
はい。売上や費用がない(現在事業活動を行っていない)休眠会社でも、ACRAやIRASへの年次申告や税務申告のために会計記録の維持が義務づけられています。月次会計により記録を正確に保ち、期限直前の対応や誤りを防げます。
収支記録、銀行照合、総勘定元帳管理、売掛・買掛の管理などが含まれます。GST登録企業の場合は、GSTの仕入・売上税額の照合や四半期申告も対応します。
設立時に設定が必要で、多くは3月末または12月末に合わせます。初年度は最長18か月まで設定可能です。FYEの選択は、AGM、ACRA申告、IRAS税務申告の期限に影響します。
はい。小規模企業の監査免除に該当しない限り、毎年作成が必要です。これは税務申告やACRAの年次申告に必須であり、資金調達や投資家対応にも役立ちます。
小規模や休眠会社では可能ですが、取引が多い企業やGST登録企業には非効率です。IRAS準拠の会計ソフトを利用すれば、自動化・精度向上・リアルタイム管理が可能になり、申告や監査にも対応しやすくなります。